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 号: 3605210001/202003-00007  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-01-14
发布机构: 开心十三张|平台官网(政府办)  生成日期: 2020-01-14
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称: 分宜县2019年第四季度财政预算执情情况

分宜县2019年第四季度财政预算执情情况

发布时间:2020-01-14 03:50
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分宜县2019第四季度财政预算执行情况


2019年在县委、县政府的坚强领导下,全县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,财政收支预算执行情况总体平稳。

一、全县财政收入完成情况

2019年全县财政总收入完成249767万元,完成调整预算数的100.2%,比上年同期242038万元增长3.2%。财政收入税收占比为90.1%,比上年提高4.5个百分点。

1、财政总收入分入库级次完成情况:

(1)中央级收入完成104985万元,比上年同期87964万元增长19.3 %;

(2)省级收入完成10442万元,比上年同期9859万元增长5.9%;

(3)全县公共财政预算收入完成134340万元,比上年同期144215万元下降6.8%,公共财政预算收入中税收收入入库109668万元,比上年同期109346万元增长0.3%。

2、财政总收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成225095万元,比上年207169万元增长8.7%;

(2)非税收入完成24672万元,比上年同期34868万元下降29.2%。

3、政府性基金收入完成情况:

2019年全县政府性基金收入完成115164万元,同比增长280.7中:国有土地收益基金收入5700万元、农业土地开发资金收入492万元、国有土地使用权出让收入107368万元、彩票公益金收入187万元、城市基础设施配套费收入63万元、污水处理费收入1354万元。

二、财政支出完成情况

2019年全县公共财政预算支出304958万元,同比增长5.38%;政府性基金支出139177万元,同比增长170.87%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出51425万元,比上年同期55000万元下降6.5%;

教科文体旅与传媒支出60998万元,比上年同期59349万元增长2.78%;

社会保障、卫生健康支出80058万元,比上年同期78181万元增长2.4%;

节能环保、城乡社区支出25242万元,比上年同期25040万元增长0.8%;

农林水、自然资源海洋气象等支出42860万元,比上年同期43378万元下降1.2%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出34208万元,比上年同期16751万元增长104.21%。

基金支出的主要项目是:文化旅游体育与传媒支出41万元;社会保障和就业支出4927万元;城乡社区支出133526万元;其他支出683万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、发展总部经济有新突破。2019年开心十三张财政总收入完成249767万元,超额完成全年调整预算数。全县总部经济有新突破,各地充分利用招商引资引进的总部经企业和投资平台,把握政策导向,在交通运输、矿产、金融、贸易等行业大力发展总部经济,通过总部经济实现税收146712万元,比上年增长32.6%,占全县财政总收入的58.7%,洋江镇提前7个月、钤东办提前6个月完成全年财政预算数。全县税收收入完成225095万元,同比增收17926万元,增加8.7%。

2、收入结构明显改善。2019年全县税收收入完成225095万元,同比增长8.7%,非税收入完成24672万元,同比下降29.2%,全县财政收入结构明显改善,全县税收收入占总收入比重为90.1%,同比增加4.5个百分点。各乡(镇、园、办)税收占比普遍提高,全县14个乡(镇、园、办)税收占比为97.9%,较上年提高8.4个百分点,钤西办、湖泽镇、分宜镇、钤东办分别达98.6%、98.5%、98.3%、98.3%。

3、重点企业纳税呈下降趋势。受经济下行和减税降费等因素叠加影响,全县重点企业纳税34029万元,比上年同期39552万元下降14%,其中:分宜海螺水泥有限责任公司由于雨水天气过长、原煤价格上涨等原因,共实现税收13503万元,同比下降12%;江西雅保锂业有限公司入库税额216万元,同比减少2555万元,下降92%,该公司留底税款退税2791万元;中电投江西电力有限公司分宜发电厂入库税额833万元,同比减少532万元,下降39%。

4、确保了基本民生支出需要。全县公共财政预算支出304958万元,同比增长5.4%,全县涉及到民生的教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象、住房保障支出220659万元,占全县公共财政预算支出的72%,同比增长3.49%。“八项服务支出”213865万元,同比决算增长23.5%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

四、存在的问题和困难

一是完成财政收入预算形势严峻。面对经济下行和减税降费政策的影响,开心十三张可用财力增长缓慢,收入形势不容乐观。

二是财政支出压力增大。一是可用财力有限,在确保正常运转后,重点项目建设、脱贫攻坚、殡葬改革、环境保护等资金需求量大,导致保障压力加大;二是社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力较大。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。新的一年财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府的工作部署,提高政治站位,发挥财政职能作用,促进经济高质量跨越式发展;坚决打赢三大攻坚战;坚持以人民为中心的发展思想,持续保障和改善民生。只争朝夕,不负韶华,为建设新时代分外宜人地,天工开物城提供有力保障。

2019年12月.xls